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昆明市残疾人联合会(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 单位基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
昆明市残疾人联合会(本级)是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,其职能为:
1. 维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;
2. 团结、教育残疾人遵纪守法,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量;
3. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人;
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;
5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;
6. 协助县(市)区党委、政府做好残联基层的建设工作;
7. 指导和管理各类残疾人社团组织;
8. 开展残疾人事业的对外交流与合作;
9. 组织开展为残疾人事业的募捐活动,负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织协调和服务工作;
10. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织协调和服务工作;
11. 承办市政府和省残联交办的其他工作。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、财务处、教就处、组联处、宣文处、康复处、党总支。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市残疾人联合会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员19人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)为残疾人提供更为完善的公共服务。一是推动残疾人社区康复服务工作的创新与拓展。在云南省残联的精心指导下,依托昆明市“春城暖阳”扶残助残党建联建共建平台,官渡区、晋宁区、安宁市开展社区康复试点,先行先试,打破了长期以来残疾人主要依托机构进行康复的传统模式,以街道为单元,以社区为基点,积极探索残疾人社区康复新路径。二是持续实施残疾人精准康复服务行动。下拨中央、省级、市级残疾人精准康复资金1519万元用于开展残疾人精准康复、残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复救助工作,截至12月31日,全国残联信息化服务平台数据显示,9909人享受精准康复服务,服务率达99.99%;为1622人提供辅具适配服务,服务率达100%;1129名残疾儿童享受手术、辅具适配、康复训练等服务;3292名困难重度残疾人和2644名农村低收入残疾人得到基本康复服务,服务率达100%。三是提高残疾人托养服务工作水平。全年投入中央、省、市级配套资金762万元为3119人提供托养服务,超额完成219人。做好2024年省(市)级残疾人托养服务示范机构培育工作,推荐上报4家机构参加2024年省级残疾人托养示范机构评选,认定昆明市2024年残疾人托养服务示范机构5家。四是稳步推进无障碍环境建设,投入省、市资金306万元为500户残疾人家庭实施家庭无障碍改造,提高残疾人居家生活质量。通过微信公众号、网站开展无障碍环境建设宣传。举办无障碍环境体验活动,指导县区梳理及实地抽查完善点位8个。参与昆明地铁站无障碍设施建设公益诉讼案公开听证会,并指导昆明地铁103个站点无障碍设施的盲文不规范等问题整改验收。组织盲人及其亲友开展无障碍观影活动一次,受益人群200人。五是优化政务服务,全面落实残疾人服务“一件事”。市残联及时成立残疾人服务“一件事”工作领导小组并制定工作方案,在年内实现残疾人服务“一件事”全部进驻区级政务服务中心,为方便残疾人办理业务,将服务延伸到乡镇(街道)、村(社区),线上线下同步受理,全面落实帮办、代办,把为残疾人服务落到实处。六是残疾人竞技体育与群众体育全面发展。组队代表云南省参加全国“三菱友谊杯”第八届残疾人民间足球争霸赛聋人男子五人制足球比赛,夺得第四名的佳绩,开创了云南聋人男子足球项目的先河。大力推进残疾人康复健身示范点建设及改造,完成4个健身示范点建设,争取省残联补助资金10万元,专项补助晋宁区三合村社区及盘龙区新迎社区建设残疾人健身示范点。七是大力开展文化助残“五个一”活动。聚焦残疾儿童和其家庭需求,围绕未成年人思想道德建设、社会融入实践锻炼等主题开展文化活动15场,服务1304名残疾儿童及家长。推进文化进社区项目,2024年,面向残疾人开展各类文化志愿服务活动8次,线上线下受益人数达900余人次。
(二)认真落实残疾人社会保障。一是在全省率先为一、二级残疾人代缴养老保险的基础上,投入市级补助资金420万元为全市4.2万余名符合缴纳城乡居民基本养老保险条件的三、四级持证残疾人按最低缴费档次代缴保费,年度内全市将有7万余名残疾人享受到保费代缴的便利,昆明市成为云南省首个为16至59周岁符合条件的持证残疾人代缴养老保险的城市,相关经验做法被省残联转发推广至全省学习。二是做好昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额代缴工作。投入资金2172.35万元,对13.1余万昆明市户籍残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行全额补助,确保残疾人及时足额享受到相关医疗保障待遇。三是认真落实残疾人两项补贴,积极配合市民政局做好残疾人两项补贴与长期护理保险待遇享受人员信息共享动态管理,2024年全市共发放困难残疾人生活补贴430850人次3877.65万元,重度残疾人护理补贴674997人次6471.687万元(两项补贴共计10349.337万元)。有36539名残疾人正在享受生活补贴,56972名残疾人正在享受护理补贴。
(三)做好乡村振兴残疾人帮扶工作。充分发挥乡村振兴残疾人帮扶项目的扶持带动作用,积极组织做好乡村振兴残疾人帮扶示范基地建设工作,指导各县(市)区开展组织申报工作。投入市级资金54万元,在8个县区选聘150名农村残疾人担任农家书屋管理员。做好2024年省级残疾人就业保障金农村困难残疾人实用技术培训项目资金66万元的分配,对接市财政下拨2024年市级农村贫困残疾人实用技术培训资金30万元为708名残疾人开展农村实用技术培训。在禄劝县探索开展农村残疾人实用技术培训与涉农企业用工需求有效衔接的新型培训模式,结合当地资源优势,联合乡镇、职业技术培训学校、商贸公司(残疾人创办)共同举办油菜种植技术培训,通过“政校企合作”模式实现“产供销”全链条对接,帮助农村残疾人灵活就业,辐射带动一批残疾人家庭通过种植增收。
(四)继续做好教育补助工作。为防止“因学致贫”,巩固拓展脱贫攻坚成果,省市两级投入资金449万元,2024年共有2411名残疾人及其子女通过教育补助项目,获补助455.05万元。
(五)开展“残联干部结对帮扶困难重度残疾人专项行动”。市县两级科级以上领导干部与困难重度残疾人开展结对帮扶,并将帮扶对象、帮扶干部和帮扶信息录入中国残联信息化服务平台,全年共开展交流帮扶64次,帮扶捐助资金约4000元。
(六)完成春节走访慰问残疾人工作。申请专项慰问资金45万元,在春节前夕对全市1500人(户)残疾人家庭开展入户走访慰问,把党和政府的关心及时传达到残疾人。
(七)多渠道进行残疾人事业宣传。通过残联网站、公众号、视频号宣传残疾人事业、扶残助残优惠政策、机关党建、残疾人正面典型事例,弘扬正能量。通过网站发布工作动态、新闻、公告、党建等信息累计620余条;《雨燕飞翔》视频号发布《新时代 新国安》《全国助残日》等主题短视频19期;微信公众号共发布156期、900余条信息,粉丝12361人。新闻稿件被《人民日报》、云南网、昆明日报等省市各级媒体采用共62篇,云南省残联采用60余篇。修订印制《昆明市残疾人帮扶优惠政策》5000册并发放至各县(市)区残联进行宣传。微博共发布信息800余条,刊播手语新闻62期、“星星点灯”专题节目52期。通过新华网、人民网、云南网、七彩云端、昆明电视台、昆报头条等新媒体,发布各类宣传信息60余条,促使社会各界更加关注、支持残疾人事业。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市残疾人联合会(本级)2024年度收入合计12349753.03元。其中:财政拨款收入12335953.03元,占总收入的99.89%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入13800.00元,占总收入的0.11%。
与上年相比,收入合计增加2151919.07元,增长21.10%。其中:财政拨款收入增加2138119.07元,增长20.97%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加13800.00元,增长100.00%。主要原因是2024年新增发放各级残运会运动员及教练员奖金3246200.00元。
二、 支出决算情况说明
昆明市残疾人联合会(本级)2024年度支出合计12349753.03元。其中:基本支出6333298.57元,占总支出的51.28%;项目支出6016454.46元,占总支出的48.72%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1811919.07元,增长17.19%。其中:基本支出减少266627.19元,下降4.04%;项目支出增加2078546.26元,增长52.78%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是2024年有1名正式职工、1名编外人员退休,故基本支出减少,2024年新增发放各级残运会运动员及教练员奖金3246200.00元,故项目支出及总支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市残疾人联合会(本级)机构正常运转的日常支出6333298.57元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5743266.55元,占基本支出的90.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费590032.02元,占基本支出的9.32%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市残疾人联合会(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6016454.46元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
市残联2023年内部审计工作保证金项目经费13800.00元,主要用于为内部审计工作顺利开展提供保证,待项目结束后退回企业。
残疾人事业综合保障项目经费137883.88元,主要用于支付昆明市残疾人服务中心物业费、电费、保洁费,以及支付残联门户网站运维及监测服务费用。
残疾人基层组织建设及服务项目经费114790.90元,主要用于支付聘请法律顾问及律师代理费用、残疾人来访临时救助、五个协会开展活动及参加活动差旅费。
宣传文化体育活动补助经费项目经费4834899.68元,主要用于开展《昆明新闻双语版》《星星点灯》《昆明新闻双语版》宣传服务、2024年市残联微信公众号及微博项目运营服务、聋人足球集训及发放各级残运会运动员及教练员奖金。
提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助(彩票公益金)项目经费120000.00元,主要用于开展2024年五个一及文明创建活动。
2024年中央(第二批)残疾人事业彩票公益金项目经费150000.00元,主要用于开展支付2024年文化进社区活动。
昆明市“春城暖阳”扶残助残党建联盟项目经费645080.00元,主要用于开展小程序运维、各季度活动经费支付及扶持阵地建设。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市残疾人联合会(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出7231053.35元,占本年支出合计的58.55%。与上年相比减少579381.61元,下降7.42%,完成年初预算的14.27%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出6297620.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%,完成年初预算的14.80%。主要用于2080501行政单位离退休388500.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出503483.55元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出106341.33元,2081101行政运行4401541.24元,2081199 其他残疾人事业支出897754.78元;造成预决算差异的主要原因是对下转移支付资金36313450.00元不在决算中反映,该资金主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助、城乡残疾人社会养老保险补助、残疾人康复、家庭无障碍改造、托养及春节慰问。
9. 卫生健康(类)支出481877.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的120.07%。主要用于2101101行政单位医疗277656.43元,2101103公务员医疗补助187617.75元,2101199其他行政事业单位医疗支出16603.27元;造成预决算差异的主要原因是由于社保基数调增,追加了相关支出的预算。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出451555.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的92.98%。主要用于2210201住房公积金451555.00元;造成预决算差异的主要原因是有1名正式职工退休。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为53527.60元,决算为35872.96元,完成年初预算的67.02%;支出决算较上年增加421.25元,增长1.19%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为43527.60元,决算为33943.96元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.62%,完成年初预算的77.98%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为1929.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.38%,完成年初预算的19.29%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加128.25元,增长0.38%;公务接待费支出决算较上年增加293.00元,增长17.91%;具体是国内接待费支出决算1929.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加293.00元,增长17.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53527.60元,支出决算为35872.96元,完成年初预算的67.02%,支出决算较上年增加421.25元,增长1.19%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为43527.60元,决算为33943.96元,完成年初预算的77.98%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为1929.00元,完成年初预算的19.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展“三公”经费厉行节约行动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加128.25元,增长0.38%;公务接待费支出决算增加293.00元,增长17.91%,具体是国内接待费支出决算1929.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加293元,增长17.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年到县区开展工作次数增加,导致通行费用增加,公务用车运行维护费支出决算增加128.25元;2024年比2023年新增接待批次1个,公务接待费增加293.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0)。主要用于湖南省残联到昆调研、中央彩金绩效评价抽查组开展抽查工作共2批次19人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市残疾人联合会(本级)2024年机关运行经费支出590032.02元,比上年减少29266.81元,下降4.73%,主要原因是差旅费比上年减少16968.50元,会议费比上年减少10974.00元,工会经费比上年减少1717.68元,福利费比上年减少14721.35元,其他交通费用比上年减少13546.50元。单位机关运行经费主要用于办公费149536.70元,邮电费16584.38元,差旅费32036.50元,维修(护)费21305.00元,会议费5324.00元,培训费7200.00元,公务接待费1929.00元,工会经费22950.48元,福利费60300.00元,公务用车运行维护费33943.96元,其他交通费用234602.00元,其他商品和服务支出 4320.00元。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市残疾人联合会(本级)资产总额1486080.75元,其中,流动资产250620.08元,固定资产1235460.67元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少384356.55元,其中固定资产减少376,293.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额667076.64元,其中:政府采购货物支出17820.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出649256.64元。授予中小企业合同金额667076.64元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000676200101111
昆明市残疾人联合会